短文网整理的退税申请书(精选35篇),快来看看吧,希望对您有所帮助。
退税申请书 篇1
xx税务局:
公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:xxxx,纳税人识别码为:xxxxx。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[20xx]52号)及(国家税务总局公告20xx年49号)的文件精神,从20xx年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司xxxx年x月和x月的`营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳xxxx年x月和x。特此申请。
申请公司:XXX
日期:20xx年X月XX日
退税申请书 篇2
xx税务局:
公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:xxxx,纳税人识别码为:xxxxx。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[20xx]52号)及(国家税务总局公告20xx年49号)的文件精神,从20xx年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司xxxx年x月和x月的'营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳xxxx年x月和x。特此申请。
申请公司:XXX
日期:20xx年X月XX日
退税申请书 篇3
______________国家税务局进出口税收管理分局(处):
我单位下列出口货物(见所附明细表)因_______________________________
___________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20xx]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的.通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。
退税申请书 篇4
x县国家税务局:
我公司属于xx企业,根据财税xx号文件,我公司符合退税要求,xx年实际缴纳所得税共计xx元,应退所得税xx元,特申请退税。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书 篇5
________税局:
本公司____________(纳税编码:________)因20____年6月7日在申报税款所属期为20____年1月01日至20____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20____年1月01日至20____年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:________________)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在20____年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20____年1月01日至20____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。税务登记类型:私营合伙企业,开户行:________________银行,银行账号:________
特此说明!
______单位名字
________年__月____日
退税申请书 篇6
浦东新区国家税务局:
兹有 (以下简称我司),对以下内容作出承诺:
1. 公司出口销售业务均真实存在;
2. 仓储物流均能有效控制;
3. 海关申报单、货相符;
4. 收汇金额及时间均可控。
如有不符愿承担一切相关法律责任!
附:1.海关等级评定截图;
2.公司内部风险控制机制相关文件。
(公章) 法人(签字)
退税申请书 篇7
xxxx海关:
根据你关签发的税款专用缴款书(编号:xxxxxx),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。
1、已缴税款金额:
关税xxx元,增值税:xxx元,消费税xx元。
2、申请退税理由:报关差错
3、申请退还金额:关税xxx元,增值税xxx元,消费税xx元。
4、申请人名称:
5、开户银行:
6、开户银行账号:
7、大额支付号:
申请人:
日期:20xx年xx月xx日
退税申请书 篇8
xx市xx区xx税务局:
经我司“xx有限公司”决定,对于20xx年度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃20xx年度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明!
此致
敬礼!
申请人:xxx
xx年xx月xx日
退税申请书 篇9
______税局:
本公司_______________(纳税编码:________________________)因20____年6月7日在申报税款所属期为20____年1月01日至20____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20____年1月01日至20____年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:_________________________________)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在20____年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20____年1月01日至20____年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:______银行
银行账号:________________________
特此说明!
申请公司:___
日期:20____年_月__日
退税申请书 篇10
__市__区__税务局:
经我司“__有限公司”决定,对于20__年度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃20__年度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明!
__有限公司(盖上公章)
__年__月__日
退税申请书 篇11
xxxx税局:
本公司xxxx。因20xx年xx月xx日在申报税款所属期为20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至20xx年xx月xx日,申报成功,该笔税款是¥xx元,已扣款成功。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥xx元。
请予核准。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书 篇12
宁海县国家税务局:
我公司属于XX企业,根据财税XX号文件,我公司符合退税要求,XX年实际缴纳所得税共计XX元,应退所得税XX元,特申请退税,资料《所得税退税申请书3篇》。
此致!
敬礼!
申请公司:
日期:
退税申请书 篇13
xxx税局:
20xx年XX月XX日,因操作失误,我公司将XX月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为XX元,税款于20xx年XX月XX日缴入xx市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。
此致
敬礼!
申请人:xx
xx年xx月xx日
退税申请书 篇14
某区税务局:
20xx年某月,我公司向贵局申报并上缴20xx年度、20xx年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。
此致
敬礼!
申请人:xxx
xx年xx月xx日
退税申请书 篇15
_______国家税务局城区税务分局:
20xx年x月x,我单位向贵局申报并上缴增值税累计金额____________元,我单位总收入____________元,应交增值税________________元,造成多交税金____________元,因本单位要注销,现特向贵局提出申请,请将我单位多交增值税____________元予以退回,望贵局协助办理。
____________有限公司
____年____月____日
退税申请书 篇16
我公司成立于xxxx年xxxx月,xxxx年xxxx月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:xxxx,法定代表人:xxxx财,注册资本xxxx万元,地址:xxxx,登记注册类型:xxxx公司,经营范围:xxxx齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:xxxx,进出口企业代码:xxxx,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:xxxx。贵局于xxxx年xxxx月xxxx日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的'申报。
我公司xxxx年xxxx月xxxx日发生第一笔出口业务,出口金额xxxx美元,人民币xxxx元。xxxx年累计出口xxxx美元,人民币xxxx元。(详见附表)
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
此致
敬礼!
申请人:xxx
xx年xx月xx日
退税申请书 篇17
______________海关:
根据你关签发的税款专用缴款书(编号:__________),本纳税人已按规定缴纳税款,按照有关规定现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。
1.已缴税款金额:
关税________________元,增值税________________元,消费税_______________元。
2.申请退税理由:________________________________________________________。
3.申请退还金额:
关税________________元,增值税________________元,消费税_______________元。
4.取款人姓名:____________________________________________________________
5.取款人单位:____________________________________________________________
6.取款人有效身份证明号码:________________________________________________
申请人签章:______________________________
____________年____________月____________日
申请单位联系地址:________________________
邮政编码:________________________________
联系人:__________________________________
电话:____________________________________
注:《现金退税申请书》一式二联,第一联随原缴款书复印件送国库,第二联海关留存。
退税申请书 篇18
xx国税局:
我公司是xxxxxxx(基本情况)。
根据x规定,我公司在一般纳税人辅导期内多预缴的税金办理退税。我公司本月销售收入xx元,实现增值税xx元,已缴纳xx元,多预缴的税金应办理退税xx元。
根据规定,先想贵局申请退税。
特此报告,请审批!
xxxx公司(公章)
x年xx月xx日
退税申请书 篇19
x区税务局:
20xx年x月,我公司向贵局申报并上缴20xx年度、20xx年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。
x公司
20xx年x月x日
退税申请书 篇20
我公司成立于xxxx年xxxx月,xxxx年xxxx月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:xxxx,法定代表人:xxxx财,注册资本xxxx万元,地址:xxxx,登记注册类型:xxxx公司,经营范围:xxxx齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的'商品和技术除外)。
公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:xxxx,进出口企业代码:xxxx,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:xxxx。贵局于xxxx年xxxx月xxxx日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。
我公司xxxx年xxxx月xxxx日发生第一笔出口业务,出口金额xxxx美元,人民币xxxx元。xxxx年累计出口xxxx美元,人民币xxxx元。(详见附表)
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
此致
敬礼!
申请人:xxx
xx年xx月xx日
退税申请书 篇21
xx税务局:
公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:xxxx,纳税人识别码为:xxxxx。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[20xx]52号)及(国家税务总局公告20xx年49号)的文件精神,从20xx年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司xxxx年x月和x月的.营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳税款。特此申请。
此致
敬礼!
申请人:xxx
xx年xx月xx日
退税申请书 篇22
xx税局:
本公司xxxx。因xx年x月x日在申报税款所属期为xx年x月x日至xx年x月x日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至xx年x月x日,申报成功,该笔税款是xxx元,已扣款成功。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款xxx元。
请予核准。
特此说明!
xx单位
xx年x月x日
退税申请书 篇23
xxx区税务局:
20xx年某月,我公司向贵局申报并上缴20xx年度、20xx年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;
现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回,望贵局协助办理。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书 篇24
xxx税局:
20xx年xx月xx日,因操作失误,我公司将xx月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为xx元,税款于20xx年xx月xx日缴入xx市级金库中。
现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。
申请人:
日期:
退税申请书 篇25
____国税局:
我公司是________________(基本情况)。根据____规定,我公司为免税企业。
____月份,我公司销售收入________元(企业经营状况。)由于________原因,被扣缴增值税________元。
根据____规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。
特此报告,请核准!
________公司(公章)
____年____月____日
退税申请书 篇26
xx国家税务局进出口税收管理分局(处):
我单位下列出口货物(见所附明细表)因xxxxx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20xx]64号)《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,申请延期至20xx年x月x日之前申报,请予批准。
企业(公章)
申请日期:20xx年X月XX日
退税申请书 篇27
__________税局:
本公司____________________(纳税编码:________)。因____年_____月_____日在申报税款所属期为____年_____月_____日至____年_____月_____日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为____年_____月_____日至____年_____月_____日,申报成功,该笔税款是¥_____元,已扣款成功(电子税票号:___________)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥________元。
在____年_____月_____日日直接(上门)申报税款所属期为____年_____月_____日至____年_____月_____日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:__银行
银行账号:________
特此说明!
______单位
__年__月__日
退税申请书 篇28
xx国家税务局进出口税收管理分局(处):
我单位下列出口货物(见所附明细表)因xxxxx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的.通知》(国税发[20xx]64号)《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,申请延期至20xx年x月x日之前申报,请予批准。
企业(公章)
申请日期:20xx年x月xx日
退税申请书 篇29
x区税务局:
20xx年x月,我公司向贵局申报并上缴20xx年度、20xx年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。
x公司
20xx年x月x日
退税申请书 篇30
金昌市国税局:
20xx年9月,我公司向贵局申报并上缴的增值税,因报表错误多缴增值税税款Y3200元,现申请退税。
请给予批复!
纳税识别号:
纳税编码号:
开户行名称:
开户行收款帐号:
申请退款金额:Y3200元
税款所属期:20xx年9月
申请单位:金昌市汽车销售有限公司
20xx年2月21日
退税申请书 篇31
公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:xx,纳税人识别码为:xx 。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局及的文件精神,从20xx年xx月xx日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳20xx年xx月和xx月的'营业税及附加,望批复给予办理为盼。
特此申请!
xx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书 篇32
xxxx国税局:
我公司20xx年销售收入:xxxx元,20xx年应纳税所得额:xxxx元,已缴所得税:xxx元。根据国家税收政策,应减免所得税额:xxx元,实际减免所得税额:xxx元,应退税额:xxx元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:xxxx元。
望批准
根据xx规定,先想贵局申请退税。
申请公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退税申请书 篇33
尊敬的领导:
我公司成立于20xx年x月x日,实际经营范围为xx,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从20xx年x月x日起。
我公司20xx年x月的全部销售收入为xxxx元,其中应税销售收入为xxx元,缴纳增值税额为xxx元,增值税专用发票使用量为x份;20xx年x月的全部销售收入为x元,其中应税销售收入为x元,缴纳增值税为x元,增值税专用发票使用量为x份;20xx年x月的全部销售收入为x元,其中应税销售收入为x元,缴纳增值税额为x元,增值税专用发票使用量为x份。我公司20xx年x月至x月专用发票月平均使用量为x份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)
目前贵局批准我公司每月领购x次开票金额x万元税控专用发票,每次x份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购x份开票金额x万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)
申请增购增值税专用发票需报送资料
1、《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:开票限额一千万元及以上的企业一式四份);
2、书面申请(一式二份,注:开票限额一千万元及以上的企业一式三份);
3、税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章——流转税科负责);
4、营业执照副本复印件(一式二份);
5、销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳税人签定的'有效合同,要求双方盖章清楚,合同项目填写齐全);
6、购票人身份证复印件(一式二份);
7、增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);
8、增值税一般纳税人资格证书复印件(一式二份,要求每页复印,辅导期一般纳税人除外);
9、前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表、增值税专用发票明细表(一式二份);
10、税务机关要求附送的其他资料。
以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章
xxx
20xx年xx月xx日
退税申请书 篇34
xxxxxxxx海关:
根据你关签发的税款专用缴款书(编号:xxxx),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。
1.已缴税款金额:
关税xxx元,增值税xxxxxxx元,消费税xxxx元。
2.申请退税理由:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
3.申请退还金额:
关税xxxxxxxxxxxxxx元,增值税xxx元,消费税xxxxx元。
4.申请人名称:xxxxxxxx
5.开户银行:xxxxxxxxxx
6.开户银行账号:xxxxxxx 注:《转账退税申请书》一式二联,第一联随原缴款书复印件送国库,第二联海关留存。
说明:
1.此申请书适用于以银行划转方式退还税款的情况。
2.“申请退还金额”中所涉及的.税种应与原税款专用缴款书上所列关税、增值税、消费税或其他实际项目一致。
3.按照《中华人民共和国进出口关税条例》第52条第2款规定,纳税义务人发现多缴税款的,可自缴纳税款之日起1年内要求退还多缴的税款并加算同期活期存款利息。
4.此申请书需附原税款专用缴款书复印件各一份。
5.此申请书需申请人签字并加盖单位公章。
退税申请书 篇35
xxx税局:
本公司xxxxxxxxxx(纳税编码:xxxxxxxxxxxxxxxx)因20xx年6月7日在申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20xx年1月01日至20xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。税务登记类型:私营合伙企业开户行:xxxx银行
银行账号:xxxxxxxxxxxxxxxx
特此说明!
申请公司:xxX
日期:20xx年X月xx日